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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 326011
Data de emissão 26/03/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Ação MANUTENCAO E ENCARGOS DOS SERVICOS URBANO
Valor Empenhado R$ 1.412,00
Valor Liquidado R$ 1.412,00
Valor Pago R$ 1.412,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS IDRAULICOS NA SEDE DA PREFEITURA
CPF do Ordenador ***917623**
Dados do Credor
Nome do Credor ISAIS GOMES DE SOUSA
CPF/CNPJ ***090183**
Endereço RUA SAO PAULO, 235, CENTRO, CEP:64.833-
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS IDRAULICOS NA SEDE DA PREFEITURA
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
26/03/2024 9 1 1.412,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/03/2024 1.412,00