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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1230012
Data de emissão30/12/2025
Valor EmpenhadoR$ 12.603,75
Valor LiquidadoR$ 12.603,75
Valor PagoR$ 10.200,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***811303**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
Dados do Credor
Nome do CredorA N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ***921960001**
EndereçoR DAS MANGUEIRAS, 281, CENTRO, 77960000
CidadeAUGUSTINOPOLIS/TO
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANDIR E MELHOR O FUNCIONAMENTO DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL
AçãoATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR-PNAE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2025 9 1 12.603,75
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1230033 0000001 30/12/2025 10.200,00